
增值稅稅率由16降為13了,還能開16的票嗎?購銷合同簽的是4月份以前的。
答: 你好,現(xiàn)在不能按原稅率開具發(fā)票,需要按新稅率開具發(fā)票的
合同金額10000元,合同稅率9%,銷項(xiàng)稅825元,增值稅稅負(fù)率3%,應(yīng)交增值稅275元,(10000-825)*3%=275)。為什么這樣算應(yīng)交增值稅?
答: 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購銷合同屬于增值稅卷票嗎?
答: 這個(gè)不屬于增值稅發(fā)票的
申報(bào)購銷合同的印花稅計(jì)稅金額是用含增值稅稅合同金額,還是要剔除這個(gè)增值稅啊,我這里有個(gè)購銷合同,寫的合計(jì)金額2540(含增值稅)
請(qǐng)問購銷合同的印花稅是按購銷合同的金額(其中包含13%增值稅),,還是按購銷合同不含增值稅金額申報(bào)呢
購銷合同印花稅怎么填?小規(guī)模廣告業(yè),免增值稅,收入8000多但沒有合同,都是收的現(xiàn)金,這個(gè)購銷合同印花稅是有無合同都按利潤表里的收入填還是按實(shí)際到賬?

