老師,將本年利潤結轉到未分配利潤,一般是月結還是 問
那個是年末才結轉的哈 答
我們本來答應給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應該開紅字發票沖減收入。 或者下次開折扣發票就行。 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業務的。有發生才可以接。 答
老師我們是生產方便面的企業 車間使用臭氧發生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設置以前年度損益調整,調整以前年度的損益 答

末分配利潤和其他應付款能直接轉為實收資本嗎?
答: 未分配利潤不能直接轉增實收資本。 先要分配到盈余公積,再由盈余公積轉增實收資本。
老師,分公司上繳利潤至總部,總部應該做什么科目,分公司是獨立有財務賬套核算的公司,分公司是獨立法人,我做的分錄是借:利潤分配 貸:其他應付款-總部總部應該怎樣做?應該不是做收入!應該是做:借:其他應收款--分公司 貸:利潤分配 這樣做對嗎?
答: 對的,同學,就是對于利潤的分配的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
N年前,之前的會計把其他應收款,應交稅款,其他應付款,待攤費用,未分配利潤都搞錯了,那現在都過去這些年了,還能調不?怎么調?
答: 那你只能追溯調整了,不過你這樣稅務會非常麻煩
如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現在不給他們了,要如何掛賬之前的會計掛了其他應付款~某人,利潤分配,那現在沖回,利潤分配要調到去年年底吧那就會影響今年的利潤,今年的就不準了吧
請問老師,我公司開賬初始數據有本年的應收賬款,本年的其他應付款;上年度的其他應收款。我把本年的應收貸方計入本年利潤,上年度的其他應收(給出去的錢是以前賺的)計入未分配利潤。這樣可以嗎
如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現在不給他們了,要如何掛賬之前的會計掛了其他應付款~某人,利潤分配,那現在沖回,利潤分配要調到去年年度吧


彩麗老師 解答
2019-07-26 21:58