
老師,明細賬上固定資產累計折舊期末余額和折舊表上金額不一樣,財務交接不順利。折舊表就留最后一個月折舊表,固定資產購買時間比較長,發票一時找不到。現在這個差額這么處理好?
答: 您好,您可以根據固定資產的原值,倒算一下現在的累計折舊應該是多少,現在賬面實際是多少,多計提啦就沖了,少計提了就補計提
老師,固定資產的期初余額,登記三欄明細賬嗎,還是卡片
答: 你好,嗯嗯,三欄式就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問累計折舊明細賬和固定資產明細賬怎么核對
答: 累計折舊明細賬和固定資產明細賬的核對,可以按照以下步驟進行: 1.檢查固定資產記錄:檢查固定資產記錄,確保每一件固定資產的信息都是準確的。 2.檢查累計折舊記錄:檢查累計折舊記錄,確保折舊計算是正確的。 3.比較記錄:將固定資產和累計折舊記錄進行比較,查看是否存在任何差異。 4.分析差異:如果發現差異,需要分析差異的原因,是否是因為數據錄入錯誤,還是因為折舊計算錯誤。 5.解決差異:如果需要,對差異進行修正。


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2019-07-25 12:01
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