
您好 老師 我有幾個問題 請教一下 1.2017年賣磚費年末時未收到也未結轉,2018年2月收到了那個錢 哪個屬于應收款嗎?2.2017年勞務工資年底未付,2018年才付了勞務工資這個屬于應付工資嗎?如果這兩個屬于這個科目,那么2017年底結轉時怎么記賬,2018年收到或者支付時又怎么記賬,記在哪個賬里,如果不屬于請您教一下應付款和應收款 怎么分? 麻煩您請教一下
答: 1.2017年沒收到發票就不做應收款 2.先計提了那就是了 需要先計提后支付
“應付賬款”本月貸方發生額,可以記入“應收賬款”借方嗎?(也就是說,只啟用應收賬款科目,不用應付賬款科目。)
答: 你好,不可以,應付賬款貸方可以計入預付賬款的貸方,不能計入應收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應付賬款記錯為應收賬款,并且該科目有應收又有應付,現要怎么調?
答: 你好,你之前錯誤分錄是? 正確的分錄應當是?


Jai Ho 追問
2019-07-25 11:44
樸老師 解答
2019-07-25 14:03