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千與千尋
于2019-07-24 22:45 發布 ??1083次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-07-24 22:47
借應收賬款20貸銀存或者借應收賬款5,預付15貸銀存20
千與千尋 追問
謝謝
2019-07-24 22:57
再問一個問題,如果反過來,7月我公司支付給A公司5萬,6月A公司預付賬貸方余額有4萬,同時應付賬款貸方余額有2萬,那剩下1萬借方掛應付科目嗎?
郭老師 解答
2019-07-24 23:04
借應付2,預付3貸銀存5
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應收賬款期初余額金額多錄了,怎么做調賬分錄,應收賬款減少,那對應的科目是什么呢
答: 你好,期初數多錄入了只能是重新建賬,錄入正確的期初數才可以的
老師,我們是預收定金才下單制作的公司,收一半定金,我直接不用預收這個科目!用的是應收賬款,那客戶付尾款的時候是和另外一個訂單一起付款的,請問這個分錄我怎么寫?
答: 你好 借銀行存款貸應收賬款 借銀行存款 應收賬款 貸主營業務收 入 應交稅費-應交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應收賬款轉入待處理資產損益科目的分錄
答: 一般是計提壞賬準備,沒有轉入待處理財產損益的做法
應收賬款明細科目記錯了,這個月怎么做調整分錄?
討論
老師我們汽車銷售公司下面另一家公司申請的貸款給我們公司用 然后對方轉賬過來寫了摘要購車款 480萬這個我確認為預收車款還是要做到什么科目下 然后300萬轉出去給下面這家公司 這個我做應收賬款?具體邏輯和分錄怎么做
請問老師,我公司下一個客戶A公司6月應收賬款下掛賬借方余額是5萬,然后7月我們公司又給A公司打了20萬,我是從7月開始接賬做的,7月時我公司銀行少了20萬,同時借方要沖掉6月的應收在借方?那還有15萬在借方用什么科目,或者說整個分錄如何做才好?
整理亂賬,應該按新賬與老賬的各科目金額差異,計算出差額,然后統一做一筆多借多貸的調整分錄,請問這個分錄怎么做?現金銀行應收賬款及應付賬款都有余額
老師您好!昨天發現18年有一畢憑證應該錄應付賬款科目,可能當時點錯了錄到應收賬款里了,致使應收賬款里始終有貸方余額十萬元,我將18年那筆憑證沖紅了,又做了正確的分錄。想問一下這樣調賬會使賬表不相符么?不會引起什么問題吧?求解
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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千與千尋 追問
2019-07-24 22:47
千與千尋 追問
2019-07-24 22:57
郭老師 解答
2019-07-24 23:04