
我公司有一筆業務 當時預付了貨款 借:預付賬款 貸:現金 收到了發票時就結轉了成本:借:成本 貸:預付貨款 12月 出納說其實有部分貨款沒有付: 現在付款:請問我該怎么做分錄 (發票9月就收到了)
答: 借;應付賬款或預付賬款 貸;銀行存款等科目
想要將預收、預付款轉入成本 要怎么做分錄?
答: 你好 借;預收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;庫存商品等科目 貸;預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月付款,下個月才給發票,沒有設置預付賬款,應該怎么做分錄?
答: 您好!這樣的話建議你計入應付賬款科目核算。

