
別人掛靠公司的業務,收到甲方轉過來的74049.53,然后把這個錢要轉給掛靠公司老板,分錄是怎么做的啊?收到錢是直接做了 借:銀行存款74049.53萬 貸:預收賬款74049.53 然后轉出去 借:預收賬款-XX項目 69338.39 貸:銀行存款 69338.39 貸:各項稅費應該我公司應該交3062.62 但是其實公司扣除掛靠公司4711.14,實際公司賺取掛靠公司1648.52傷腦筋哦,不知道用什么科目,先告訴內帳的 應該怎么放科目,
答: 是不是我的問題很難回答啊
別人掛靠公司的業務,收到甲方轉過來的74049.53,然后把這個錢要轉給掛靠公司老板,分錄是怎么做的啊?收到錢是直接做了 借:銀行存款74049.53萬 貸:預收賬款74049.53 然后轉出去 借:預收賬款-XX項目 69338.39 貸:銀行存款 69338.39 貸:各項稅費應該公司應該交3062.62 但是其實公司扣除掛靠公司4711.14,實際我公司賺取掛靠公司1648.52傷腦筋哦,不知道用什么科目,先告訴內帳的 應該怎么放科目,
答: 收到掛靠款項 借;銀行存款 貸;其他應付款 扣下管理費用支付給對方 借;其他應付款 貸;銀行存款 其他業務收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預收了租客的租金 攤銷的科目怎么做啊 借:銀行存款 貸:預收賬款 ,攤銷的分錄怎么做賬
答: 借:預收賬款 貸:主營業務收入
涂料銷售公司,客戶參與活動,預交貨款,銷售達成有返利。參與活動時借:銀行存款,貸預收賬款,銷售貨款拿完再做返利分錄對嗎?另外還有在預收賬款這里需要設置哪一檔活動二級科目嗎
老師我們公司用的是預售收賬款科目。之前的會計是按每個月銀行流水收到的金額,借:銀行存款貸預收賬款。然后月底一次性結轉收入沖預收賬款。但是本來當月的收入當月轉的錢沒有轉,跨月了,這個怎么做啊

