
老師,我四月份購買稅控盤分錄是借:管理費用 480 貸:庫存現金480借:應交稅費 增值稅480 貸:管理費用480現在4-6月份的資產負債表和利潤表相差480這個數,請問要怎么調整呢
答: 借:應交稅費 增值稅480 借:管理費用-480
老師,我四月份購買稅控盤分錄是借:管理費用 480 貸:庫存現金480借:應交稅費 增值稅480 貸:管理費用480現在4-6月份的資產負債表和利潤表相差480這個數,請問要怎么調整呢,季度報表已申報,可以在七月份紅沖嗎
答: 你好,是你報表數據編制錯誤了吧,這個分錄不影響報表勾稽關系啊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,公司支付的稅控服務費我做的分錄借管理費用,貸庫存現金對嗎?為什么我的資產負債表不平呢,剛好錯這個分錄的錢,求老師解答
答: 您好!是不是因為您沒有管理費用沒有結轉損益。


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2019-07-19 11:04
鄒老師 解答
2019-07-19 11:06
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