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送心意

張艷老師

职称注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-07-18 14:47

其實這個談不上劃算,因為進項稅額是您公司支付的,只是轉(zhuǎn)換了一種形式而已。高稅率的就是乘出來的進項稅額數(shù)字大一些。

義氣的玫瑰 追问

2019-07-18 16:38

按照理論,應(yīng)納稅額=銷項-進項,但是,進項稅額實際形式上自己已經(jīng)支付給上游企業(yè),這樣的話是不是應(yīng)納稅額=銷項-進項+進項,實際并沒有少交啊,這樣理解對嗎

張艷老師 解答

2019-07-18 17:17

這樣理解不對的,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,說簡單點就是先墊(采購時,公司先交納進項稅額),再收(銷售時收取下游企業(yè)的銷項稅額),然后補交差額(即,應(yīng)納稅額=銷項-進項)

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其實這個談不上劃算,因為進項稅額是您公司支付的,只是轉(zhuǎn)換了一種形式而已。高稅率的就是乘出來的進項稅額數(shù)字大一些。
2019-07-18 14:47:04
不一定,有的按照外賬價稅分開,有的沒有分直接含稅
2018-11-06 16:43:09
你好,內(nèi)帳利潤是按150-117計算的
2018-04-21 09:10:52
則A企業(yè)收回?zé)熃z后的上述行為應(yīng)繳納消費稅為( )萬元60*30%-16.5*90%=3.15
2020-04-30 09:16:59
同學(xué)你好,應(yīng)確認為收入
2022-05-21 21:49:37
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