我們公司每年都存在一個(gè)私車公用的情況,根據(jù)租賃 問(wèn)
同學(xué)您好,洗車費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出,在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了 答
老師您好,我們24年有一些研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)匯算清繳應(yīng) 問(wèn)
登錄電子稅務(wù)局(申報(bào)端),選擇“企稅年報(bào)”。 在填報(bào)列表中必須勾選《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》和《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。 打開《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,根據(jù)研發(fā)費(fèi)用會(huì)計(jì)賬和輔助賬,如實(shí)填入各項(xiàng)數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算表中“本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額”(行次51),點(diǎn)擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,確保加計(jì)扣除總額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“三、加計(jì)扣除”(行次25),點(diǎn)擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計(jì)扣除額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除(填寫A107010)”(行次17),點(diǎn)擊“保存”并提交申報(bào)。 答
之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提23年房租,沒(méi)有支付,也沒(méi)有計(jì)提,2 問(wèn)
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
@郭老師,郭老師有在嗎 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答
3998元含稅價(jià)收對(duì)方稅點(diǎn)錢是收多少,增值稅,附加稅, 問(wèn)
同學(xué)你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個(gè)業(yè)務(wù) 所交的稅。我給算 答

幫公司買辦公用品拿到的發(fā)票,多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)可以報(bào)銷,發(fā)票不會(huì)過(guò)期,記得以前好像是180天,現(xiàn)在是多久?
答: 你好,你是指進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期限?
就是,我買了很多辦公用品,然后沒(méi)有發(fā)票,我該怎么報(bào)銷,可以拿其他的發(fā)票來(lái)抵嗎
答: 不建議用替票進(jìn)行報(bào)銷,還是建議取得辦公用品發(fā)票為宜。 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝!!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這張發(fā)票三月份的,而且內(nèi)容是辦公用品還能報(bào)銷嗎
答: 你好,3月份的發(fā)票需要做到及時(shí)入賬,不要跨期時(shí)間太久

