
老師,請問我2019年10月份開出去不含稅金額40776.7,2019年12月紅沖-64854.37,請問我增值稅現在更正申報怎么填寫?謝謝
答: 之前64854.37交了稅款嗎
請問,我1月和2月申報的增值稅未開票收入應為不含稅金額,填錯為含稅金額,可以三月份減去錯誤的嗎?
答: 你好,應當做之前月份的更正申報才是的 ,而不是在3月份減去錯誤的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我再問下那個財政收據開收取的學費,增值稅這方面是免稅的話,但如果稅務申報里面免稅那里我們填的金額按收據的金額填,還是像我們企業樣要折算成不含稅金額。
答: 你好, 填的金額按收據的金額填

