銷售公司車輛,請問怎么填報當月申報表?車價合計是9 問
你好,你這個車是當固定資產核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調整 答
開出的銷項發票,是開給某某學院,象這種單位應該不 問
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。 答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上,后經 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應收款,應交稅費,應交個人所得稅。 然后借,應交稅費,應交個人所得稅。其他應收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯了那我現在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯誤,是需要去做更正的 答

老師:有一些應收帳款收不回來,這樣做分錄:借:資產減值損失-應收帳款,貸:壞帳準備-應收帳款壞帳準備,借:壞帳準備-應收帳款壞帳準備,貸:應收帳款,這樣寫分錄可以嗎?
答: 你好 是的 但是現在新的出來是走信用減值損失來做的 。你系統沒變 就這樣做就行
老師,應收賬款,做資產減值損失怎么編制分錄
答: 同學您好,計提時借:信用減值損失 貸:壞賬準備 發生壞賬借:壞賬準備 貸:應收賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,想問一下資產減值損失,怎么做分錄?
答: 1.計提壞賬時:借:資產減值損失 貸:壞賬準備 2.實際發生壞賬時 借:壞賬準備 貸:應收賬款 3.沖銷又可收回壞賬時 借:應收賬款 貸:壞賬準備 4。實際收回壞賬時 :借:銀行存款 貸:應收賬款 5、補提少計壞賬時:借:資產減值損失 貸:壞賬準備 6、沖銷多提壞賬時:借:壞賬準備 貸:資產減值損失


西紅柿 追問
2019-07-15 17:20
meizi老師 解答
2019-07-15 17:32
西紅柿 追問
2019-07-15 17:36
meizi老師 解答
2019-07-15 17:42