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錢麗芳18662358962
于2019-07-15 14:00 發(fā)布 ??801次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-15 14:01
你好!你收到貨款借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。退回材料,借應(yīng)付賬款 貸原材料
錢麗芳18662358962 追問
2019-07-15 14:38
老師,不可以做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 這樣可以嗎?
2019-07-15 14:39
之前做的那個(gè)分錄紅沖掉
2019-07-15 14:40
不可以這樣做是吧,因?yàn)槲疑蟼€(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入
宋生老師 解答
你好!你這個(gè)不應(yīng)該沖減收入啊。除非是你的客戶退貨給你
2019-07-15 14:41
退回材料分錄 借:原材料 貸:應(yīng)收賬款 這樣可以嗎?
2019-07-15 14:47
老師,我這個(gè)分錄對(duì)嗎?
2019-07-15 19:03
你好!是你賣出去退回來,還是你買別人的退回去
2019-07-15 19:04
我是賣出去的,部份退了回來
2019-07-16 10:02
你好!那你應(yīng)該借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后金額寫負(fù)數(shù)然后借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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錢麗芳18662358962 追問
2019-07-15 14:38
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2019-07-15 14:39
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2019-07-15 14:40
宋生老師 解答
2019-07-15 14:40
錢麗芳18662358962 追問
2019-07-15 14:41
錢麗芳18662358962 追問
2019-07-15 14:47
宋生老師 解答
2019-07-15 19:03
錢麗芳18662358962 追問
2019-07-15 19:04
宋生老師 解答
2019-07-16 10:02