老師,將本年利潤結轉到未分配利潤,一般是月結還是 問
那個是年末才結轉的哈 答
我們本來答應給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應該開紅字發票沖減收入。 或者下次開折扣發票就行。 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業務的。有發生才可以接。 答
老師我們是生產方便面的企業 車間使用臭氧發生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設置以前年度損益調整,調整以前年度的損益 答

老師,固定資產折舊,借:累計折舊 代固定資產折舊費,計提固定資產折舊 借管理費用折舊費代累計折舊 對嗎?
答: 同學,你搞錯了哦,我們說的計提固定資產折舊和固定資產折舊是同一個意思 借:管理費用/銷售費用/制造費用/生產成本等 貸:累計折舊 這樣的分錄哦
固定資產當月增加計提折舊還是從下個月開始計提折舊。當月固定資產減少計提折舊還是不應該計提折舊
答: 固定資產的折舊,當月增加下月計提,當月減少當月仍計提
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師們,剛收到2019年5月的普票,空調11400元。做固定資產在五月帳里,該從哪月計提折舊,怎樣計算,謝謝
答: 您好 從6月開始計提折舊 可以采用年限平均法 月折舊額=(電腦原值-預計凈殘值)/3/12


琴 追問
2019-07-14 17:14
bamboo老師 解答
2019-07-14 17:25