老師們,社會這塊怎么做分錄?六月份的工資。計提怎么寫分錄?交時怎么寫?這個是老板娘交自己的。需要區分個人和單位嗎?區分怎么計算?
小白
于2019-07-12 20:48 發布 ??781次瀏覽

- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-07-12 20:53
1、繳納社保時:
借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)
其他應收(付)款-社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款
2、計提時:
借:管理費用-社會保險費(單位部分)
貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)
3、發放工資時:
借:應付職工薪酬-工資(應發數)
貸: 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分)庫存現金(實發數)
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1、繳納社保時:
借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)
其他應收(付)款-社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款
2、計提時:
借:管理費用-社會保險費(單位部分)
貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)
3、發放工資時:
借:應付職工薪酬-工資(應發數)
貸: 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分)庫存現金(實發數)
2019-07-12 20:53:30

你好,多計提了就沖銷
借;應付職工薪酬173元,貸;以前年度損益調整(因為跨年了涉及損益科目就需要通過這個科目核算的)173元
老板和老板娘的工資,如果是根本不需要發放,就需要把計提的分錄沖銷的
2020-01-05 16:34:54

借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸行存款。借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。
2021-12-02 15:12:05

你好,需要根據工資表應付工資計提的
借;應付賬款 貸;其他應付款
2017-05-02 15:15:03

根據銷項認證適量的票據吧
2017-03-29 23:31:06
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