老師,小規(guī)模納稅人用工資來做成本,每個(gè)月工資表上是做58500,4-6月份3個(gè)月工資總額是175500,現(xiàn)在的問題是我這季度要計(jì)提做成本的工資是120000,做費(fèi)用的工資是18000,那我剩下的工資部分怎么辦?
橘子
于2019-07-12 17:21 發(fā)布 ??1079次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-12 17:29
你好 你實(shí)際發(fā)生了多少就做多少 怎么會(huì)不一致了
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同學(xué)好
和哪個(gè)公司簽訂合同工資需要從哪個(gè)公司列支,如果沒和小規(guī)模簽訂合同要列支,會(huì)存在虛增成本的嫌疑
2022-01-31 09:53:37

你好 你實(shí)際發(fā)生了多少就做多少 怎么會(huì)不一致了
2019-07-12 17:29:53

工資薪金是個(gè)稅按月申報(bào)的,并不會(huì)集中一起做多交問題。
2020-03-04 06:51:41

做賬順序: 收入、日常費(fèi)用、發(fā)放上月工資(工資在15號(hào)發(fā)的比較多哈,個(gè)稅在發(fā)放工資的貸方扣出來),繳納社保和公積金并且計(jì)提(前面這4項(xiàng)就按照自己公戶的流水對(duì)照做,做完公戶的然后再做本月沒有付款的但有報(bào)銷單、發(fā)票等)、計(jì)提歸屬本月的租金水電等費(fèi)用、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷、預(yù)付賬款某些明細(xì)攤銷、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷、計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用(有借款的時(shí)候)、結(jié)轉(zhuǎn)成本(月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的比較多哈)、計(jì)提本月工資、計(jì)提稅金(季度末計(jì)提就可以了哈)、結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022-04-15 00:56:05

你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
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