新成立公司,員工轉(zhuǎn)錢進(jìn)賬戶,如轉(zhuǎn)了1400,銀行又轉(zhuǎn)回1 問(wèn)
借:銀行存款 1400 貸:其他應(yīng)付款 1400 借:其他應(yīng)付款 1000 貸:銀行存款 1000 答
老師 請(qǐng)問(wèn) 增值稅申報(bào)表中期末留抵稅額 是 0 但 問(wèn)
可按以下步驟處理:先核對(duì)賬務(wù)處理,檢查記賬憑證及進(jìn)、銷項(xiàng)稅額計(jì)算;再核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù),查看申報(bào)表填寫及申報(bào)系統(tǒng)設(shè)置;接著查找差異原因,比對(duì)賬表數(shù)據(jù),考慮時(shí)間性差異;最后根據(jù)錯(cuò)誤類型進(jìn)行調(diào)整,賬務(wù)錯(cuò)誤就編制調(diào)整分錄,申報(bào)錯(cuò)誤則按規(guī)定更正申報(bào) 答
老師,殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)申報(bào)表里的,上年在職職 問(wèn)
上年在職職工工資總額是應(yīng)發(fā)數(shù)。 答
老師,A公司95%控股B 公司,年度沒(méi)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),這樣匯 問(wèn)
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
老師,公司支付的訴訟費(fèi)5000元計(jì)入了其他應(yīng)收款 問(wèn)
是的,就是那樣做就行 答
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