
應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
借 現金 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 月末結轉 ,借主營業務收入貸本年利潤 應交稅費 怎么結轉
答: 你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借主營業務收入貸應交稅費應交增值稅
答: 你好 現在咨詢什么問題呢?
這個主營業務收入分錄怎么做,借:應收賬款21539.36。 貸:主營業務收入20912應交稅費-應交增值稅銷項稅627.36結轉稅費,借:應交稅費-應交增值稅銷項627.36貸:營業外收入,對么
您好 請問下小規模收入的稅走哪個科目? 借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項)月底 :借:應交稅費—應交增值稅(銷項) 貸:主營業務收入


山海 追問
2019-07-11 17:50
郭老師 解答
2019-07-11 17:58