
老師請問別人掛靠我公司,開了發票,但是掛靠人收了現金,我們公司一直掛著應收賬款,掛靠人交了管理費跟稅,我們公司自己出錢存到對公把應收款賬平了,請問如何做分錄
答: 您好同學 借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣才是可以的,同學。 你們這個錢最好是做到工資里,將錢拿出來,然后付齊這個。
應收賬款是一萬,只收回9700,另外300說要扣除掉他們的管理費。我該怎么做分錄?
答: 借:銀行存款 9700 管理費用 300(最好他們提供發票) 貸:應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,企業實際發生壞賬的時候,要專項扣除,然后分錄借管理費用-壞賬損失貸應收賬款嗎
答: 你之前計提了壞賬準備嗎,如果計提了,發生壞賬時,借:壞賬準備 貸:應收賬款

