
其他應(yīng)收款項(xiàng)目往來 一直在貸方記賬 收款就正數(shù) 代付就負(fù)數(shù) 說明什么 為什么這么記
答: 用的其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款。
老師你好,2018年剛記賬,看以前會計都是單位部分的保險都記在其他應(yīng)收款了,我也這么記的,但是好像這么不對,今年想把賬都清清,應(yīng)該怎么調(diào)賬呢,這個是其他應(yīng)收款借方余額
答: 你好! 做調(diào)賬分錄 借:以前年度損益調(diào)整(社保費(fèi)) 貸:其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會計記賬中,其他應(yīng)收款無期初余額如何處理?
答: 你好,提出應(yīng)該有余額,但是你沒有錄入,是這個意思嗎?


°薄??荷° 追問
2019-07-11 11:19
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2019-07-11 11:20
蔣飛老師 解答
2019-07-11 11:31
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蔣飛老師 解答
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2019-07-11 12:01
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蔣飛老師 解答
2019-07-11 12:03