
老師,內(nèi)賬,我調(diào)整去年收入,借:應(yīng)收賬款-100貸:以前年度損益調(diào)整-100,那是是不是還要做一筆借:利潤分配-未分配利潤-100 貸:本年利潤-100,對嗎?
答: 還要做一筆借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100
21年1月發(fā)現(xiàn)20年的折舊費(fèi)多計(jì)提了,做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調(diào)整-377,貸:累計(jì)折舊-377,21年12月份結(jié)賬時(shí),是不是需要把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)了,分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調(diào)整377,貸:利潤分配-未分配利潤377,對嗎?
答: 同學(xué)你好,是正確的;;
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!補(bǔ)交完以前年度稅金,做的以前年度損益調(diào)整,還用再做借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整嗎?還是年末一起做?
答: 你好,用作,現(xiàn)在就做一筆,不用等到年末


綰綰 追問
2019-07-10 13:48
小洪老師 解答
2019-07-10 13:52