
您好 小規模納稅人季度銷售不超過30萬,免征增值稅及附加,賬務處理是 借:應交稅金--應交增值稅 貸:營業外收入嗎?
答: 你好 是的 計入營業外收入
老師好 小規模納稅人季度銷售不超過30萬 免征增值稅 借 銀行存款 萬 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業外收入 我想問 借應交稅費-應交增值稅 到季度底或者到年底 怎么處理
答: 您好 季末的時候把不需要繳納的增值稅轉到營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模季度超過30萬,借 應交稅費 應交增值稅 貸 銀行 未超過30萬 借 應交稅費 應交增值稅 減免稅款 貸 營業外收入 ,是這么處理嗎 這個30萬指的是不含稅金額嗎 小規模繳納增值稅 是不是也要繳納附加稅的,處理和一般納稅人一樣,先計提 稅金及附加 ,下月再繳納的,還有小規模增值稅繳納多少的情況下,需要繳納教育費的
答: 一般納稅人,月收入低于10萬免教育費,小規模是不是季度低于30萬也免教育費的,這個30萬是不是也包括代開發票一起合并計算的
小規模季度銷售額低于9萬,免征增值稅,實現銷售收入時,借:應收賬款,貸:應交稅費——應交增值稅(銷))季度末時,借:應交稅金-應交增值稅(銷),貸:營業外收入
老師,小規模服務業,季度銷售額不超30萬免稅,這個怎么記?借:現金,貸:主營業務收入,貸:應交稅費-增值稅,期末,借:應交稅費-增值稅,貸:營業外收入,對嗎?
老師,小規模納稅人,第二季度取得不含稅收入30多萬,30當時賬務處理是借:應交增值稅,貸,應交稅費-未交。后申報時免了增值稅及附加稅,現在怎么處理?
小規模季度不超過9萬如何做賬 借:銀行存款 貸:營業收入或銷售收入 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 需要設置 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:營業外收入

