
老師 你好 材料商建賬時應付賬款期初余額19800 4月一次付19800 我做了一筆分錄 借:應付賬款-XX 19800 貨:現金19800 我現在要的把這19800分別計入不同工地成本核算 我要怎么做
答: 你只是分攤計入不同的項目成本,和應付賬款不影響也不沖突
老師,你好 材料商建賬時應付賬款期初余額19800 4月一次付19800 我做了一筆分錄 借:應付賬款-XX 19800 貨:現金19800 我現在要的把這19800分別計入不同工地成本核算 我要怎么做裝修公司
答: 這個需要根據每個工地的材料領用明細表
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,跨年的成本票,抵扣時發現開錯,紅沖的話,需要怎么做會計分錄,當時走的借:工程施工貸:應付賬款,還有一筆走的借:工程施工,貸,庫存現金
答: 紅沖時,將上述科目紅字沖銷,然后再根據正確的重開發票,做藍字分錄。


luckly 追問
2019-07-09 21:29
陳詩晗老師 解答
2019-07-09 22:04