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雁南飛
于2019-07-09 16:12 發布 ??899次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-07-09 16:31
你好,查看銀行明細核對
雁南飛 追問
2019-07-09 17:20
我是要按前一年度的明細余額,加減交接前所有月份的發生額算出現在的余額做我新建賬的期初余額嗎?另外我看到前期有的客戶記混了余額不對,我可以直接按正確的登期初數嗎,還是要按之前的先算下來登期初,后期再調
暖暖老師 解答
2019-07-09 20:08
可以直接按正確的登記的這個
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老師你好,我公司以前個人代理記賬,現在轉回來由我記,但之前沒有交接,有總賬和明細賬,應收應付沒有截止月份的明細,有前一年度的明細,我應該怎樣處理,謝謝
答: 你好,查看銀行明細核對
老師,現在那些代理記賬公司的明細賬總賬,是用會計軟件打印的,還是自己制表格打印的
答: 你好,一般是軟件做賬,然后直接打印出來的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
代理記賬交接時沒有 沒有總賬和明細賬 只有一本憑證 這樣可以嗎
答: 您好,同學,老師建議您交接時必須寫明交接物品,而且賬證要齊全。
從代理記賬拿回賬冊發現14年3月現金明細賬本月余額為負137.92怎么辦?
討論
老師,您好。 我們公司就是外包代理記賬做的賬,會計說掛往來的太多了,然后發給一個2020年1-3月的明細表 ,老板說對一下往來 ,應該如何下手。
老師,我們公司一直是代理記賬,賬本也是代賬公司打印出來的,總賬明細賬都訂一起了,印花稅也沒貼。這樣行嗎?會有什么問題?
我想問一下對賬有什么高效率方法,去年的賬是代理記賬記得,沒記明細,應收應付銀行賬
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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雁南飛 追問
2019-07-09 17:20
暖暖老師 解答
2019-07-09 20:08