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慧芝
于2019-07-09 15:08 發布 ??832次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-07-09 16:14
借應付借主營業務成本負數,貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出
慧芝 追問
2019-07-09 16:48
啊。不是應該做借庫存商品負數借:進項稅額負數。貸:應付賬款嗎
郭老師 解答
2019-07-09 16:52
你的庫存商品沒有減少的,你這樣做了,庫存不一致了
2019-07-10 09:15
原來的分錄是借:庫存商品借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款。那么現在銷售退回,不應該是借:主營業務成本負數借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額負數貸:應付賬款負數。
2019-07-10 09:18
是的,我給你的分錄也是一樣的,
2019-07-10 09:27
老師的分錄是借應付賬款負數,我就看不懂了如果是借應付賬款就不需要負數。應該是借:應付賬款貸:主營業務成本貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額是這樣嗎?
2019-07-10 09:29
應付賬款負數就是貸方我寫的分錄你沒有看好,借應付借主營業務成本負數,貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出昨天16點14給你發的,你和你的對比下吧
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收到一張這樣的發票,購買方是我們公司請問該怎么做賬,摘要該寫什么
答: 你好,支付海運費 借銷售費用貸銀行存款
老師你好,我是購買方公司,當收到這個發票。我應該怎么做賬呢
答: 借應付借主營業務成本負數,貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師收到這個發票怎么做賬的?我們是購買方
答: 借預付賬款,貸銀行,后續消費做借xx 費用預付賬款
我們是購買方,我們一直沒有收到這張發票,但是對方不配合我們的工作,這樣我們就會形成滯留票,那我們要怎么處理好?
討論
購買方已經拿走了發票,錢末到賬,還要銷售方出蓋章收據,收據應該怎么
收到一張普票,校驗碼打印到購買方框里了,這樣的發票能用嗎
收到的普票,購買方的地址錯了,這樣的發票可以使用嗎?
收到專票上購買方的電話號碼少一個數字,屬于不規范發票嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706296 個
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慧芝 追問
2019-07-09 16:48
郭老師 解答
2019-07-09 16:52
慧芝 追問
2019-07-10 09:15
郭老師 解答
2019-07-10 09:18
慧芝 追問
2019-07-10 09:27
郭老師 解答
2019-07-10 09:29