老師,員工租車給公司,租金500元,收取租金的時候他是 問
需要代開租賃發票給公司 答
我們是勞務分包公司,其他勞務分包公司給我們開的 問
其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用。 答
老師,你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益( 問
你好,你說的是匯算清繳嗎? 答
老師,請問應付職工薪酬貸方合計5萬,其中主營業務成 問
這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調整明細表》(A105050 )中,“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額 。 你公司應付職工薪酬貸方合計 5 萬,其中主營業務成本 - 人力成本(退休返聘)3 萬和管理費用 - 工資 2 萬,都屬于職工薪酬范疇,所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關欄次應填 5 萬 ,而不是只填計入管理費用的 2 萬。 答
你好,采購商品,如果對方開不了具體明細,只能開大類, 問
你好,這個要么就按正規的開,要么你們就承擔風險。 沒有能不開正規又沒有風險的辦法。 答
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請問老師:單位賣了三套房子價稅合計1722754元,不含稅收入1640718.10元,增值稅82035.90元,現在按2%預繳土地增值稅,交土地增值稅時是按不含稅收入交,還是含稅收入交?
老師您好,打擾了。請教您,預繳土地增值稅計稅依據是:1、不含稅收入(預收款/1.09)*1.5%,還是2、(含稅預收款-預繳增值稅)*1.5%
預征土地增值稅是否可以減去本月預交的增值稅?如收入555萬,不含稅收入為:500,預交增值稅:15萬。那預繳土地增值稅的計稅額為:500-15=485嗎?

