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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-05 16:04

你好,印花稅不用做計提分錄的

。^_^。。 追問

2019-07-05 16:37

所有就這樣就可以了?

鄒老師 解答

2019-07-05 16:44

你好,代開發票繳納稅款這樣做分錄
借:應交稅費-增值稅、應交稅費-城建稅,營業稅金及附加-印花稅,貸;銀行存款
附加稅需要做相應的 計提分錄

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相關問題討論
你好,不需要寫二級科目
2017-03-01 09:05:52
您好 附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了 計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 上交 借:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 增值稅您確認收入的時候有沒有價稅分離
2020-01-04 12:32:27
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等 支付的時候,借 應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
您好,計提營業稅及附加的時候,借:稅金及附加,貸:應交稅費
2018-10-15 09:46:18
增值稅是這樣處理的,進項稅時是:借 應交稅費---應交增值稅(進項稅額)5,銷項稅時是:貸 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)7,一般銷項是大于進項的,那就是你應交的增值稅,在這里你應交的增值稅是2,月末結轉應交增值稅的分錄那就得是:借 應交稅費----應交增值稅(未交稅額) 貸 應交稅費----未交增值稅,繳納的時候 是借 應交稅費----未交增值稅 貸 銀行存款,這樣應交稅費----應交增值稅這個科目就是平的,未交里的發生額就是你的累計繳納增值稅。
2015-01-16 13:45:43
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