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3月預付供貨商款2w,3月來票金額2w,實際到貨金額8000,公司沒有設預付賬款,怎么用應付賬款和應付賬款-暫估來做會計分錄?而且這個不是在途物資,因為發貨時間會很長,不是短暫不到貨
在途物資,貨已入庫 1、月末暫估 借:原材料 貸:應付賬款 2、下月初紅沖 借:應付賬款 貸:原材料 老師我確認一下會計分錄這樣做對嗎?
原材料尚未到達,增值稅發票己開錢己付。會計分錄是什么?別的老師說,借預付賬款,貸銀行存款。我看課上說的是在途物資,貸是銀行存款。這個可以給我講解一下嗎?

