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公司采購了一批材料對方已經全部開票,后來發現有質量問題對方賠給我們20萬,開了20萬紅字發票給對方,這個帳務處理要怎么做啊?
老師,我們采購的設備是分兩筆打款,對方分兩次開票,上次開票的數量是0.5,這次開成1了,應該這兩筆合起來數量是一,但是我沒發現就認證了,現在才發現了,需要開紅字發票嗎

