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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-07-05 13:00

參考《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)等若干增值稅問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第18號(hào))第四條規(guī)定,轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。

包兒 追問(wèn)

2019-07-05 13:27

我賬面的進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額,需要沖減平嗎?

張艷老師 解答

2019-07-05 13:28

借:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

包兒 追問(wèn)

2019-07-05 13:29

那我賬面的進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額啊,一直掛著嗎

張艷老師 解答

2019-07-05 13:30

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方了。
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

包兒 追問(wèn)

2019-07-05 13:32

做兩筆分錄嗎?

張艷老師 解答

2019-07-05 13:32

是的,要結(jié)清以前的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的明細(xì)專欄的余額,并結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

包兒 追問(wèn)

2019-07-05 13:33

可以把這兩部分的分錄,重新正確的發(fā)一次給我嗎?

張艷老師 解答

2019-07-05 13:35

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

借:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

包兒 追問(wèn)

2019-07-05 13:38

假如我賬面剩下進(jìn)項(xiàng)稅額是2866.85

包兒 追問(wèn)

2019-07-05 13:39

怎么樣分配?怎么看到老師借方有列銷項(xiàng)稅額的?銷項(xiàng)也一樣要沖減嗎?

張艷老師 解答

2019-07-05 13:42

您賬上這剩下的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額2866.85是怎么體現(xiàn)在賬上的呢?

包兒 追問(wèn)

2019-07-05 13:44

之前確得租金發(fā)票取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

包兒 追問(wèn)

2019-07-05 13:44

張艷老師 解答

2019-07-05 13:46

我想問(wèn)的是您公司形成期末留抵稅額的會(huì)計(jì)分錄是如何處理的?

包兒 追問(wèn)

2019-07-05 13:48

上年度就有這部分的余額掛著了,之前都不是我處理的,所以我現(xiàn)在只能將這筆余額如何處理好呢?

張艷老師 解答

2019-07-05 13:48

這樣的話,就是老師上面的處理分錄了。

張艷老師 解答

2019-07-05 13:49

將賬上掛著的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額等都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)專欄科目。

包兒 追問(wèn)

2019-07-05 13:54

我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額余額有2866.85,
銷項(xiàng)稅額余額:12372.78
轉(zhuǎn)出未交增值稅余額:4426.63
那么分錄怎么樣做?數(shù)據(jù)分別是怎么?不然借貸不平衡

張艷老師 解答

2019-07-05 13:56

我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額余額有2866.85,
銷項(xiàng)稅額余額:12372.78
轉(zhuǎn)出未交增值稅余額:4426.63
-----您給出的數(shù)據(jù)都不平的,請(qǐng)仔細(xì)查驗(yàn)一下數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。
您公司平時(shí)是按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,還是按年度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊?

包兒 追問(wèn)

2019-07-05 14:02

是不平啊,都是之前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的余額掛著,那我現(xiàn)在只能如何作分錄處理呢?難道我也一樣掛著不處理嗎

張艷老師 解答

2019-07-05 14:04

您差一下應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的科目余額表,看看其他明細(xì)專欄科目,是否掛有數(shù)字呢?

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2019-07-05 13:00:41
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,小規(guī)模不存在抵扣的,應(yīng)該會(huì)轉(zhuǎn)出未抵扣的
2018-06-11 13:05:42
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