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小張飛燕
于2019-07-04 16:33 發(fā)布 ??1509次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2019-07-04 16:36
是多減免了是吧可以的
小張飛燕 追問
2019-07-04 16:44
是多減免了,要沖回來,但是老師你看看我電腦登記的總賬這塊怎么感覺增加了呢?
郭老師 解答
2019-07-04 16:46
你看你發(fā)給我的第三個圖片這個是什么
2019-07-04 16:48
老師您看這張圖吧,賬本,要是那樣的話,減免稅就增加了。
這個老師
2019-07-04 16:51
2909.71貸方是什么我不理解你的第三個分錄
2019-07-04 16:54
那個是應(yīng)該交增值稅的,當(dāng)時(shí)不是記入減免稅了,但是實(shí)際那個稅上季度已經(jīng)交了,所以就是補(bǔ)收入那塊的稅,才能借貸平衡,能聽懂嗎?老師
2019-07-04 16:56
你把見面的紅沖然后做交稅分錄
2019-07-04 17:04
老師你湊合看吧,這次這樣應(yīng)該對的,我覺得。
2019-07-04 17:10
不對借營業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi)這個是正確的,然后借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
2019-07-04 17:14
老師之前上個季度我們就已經(jīng)交稅了,現(xiàn)在我就是沖減之前錯誤的憑證。之前記的收入,直接就是應(yīng)交稅費(fèi)減免稅了,雖然這樣記的,但是稅是正常交的,所以我這樣沖的,只有這樣沖賬才能對上,所以只能這樣,要不在做銀行存款就出去兩次了。
2019-07-04 17:29
那不對,你如果這個月不調(diào)整,你的應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額,你看下是不是然后做一筆借營業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi)的就可以平
2019-07-04 18:13
老師我在路上剛看到,不好意思,老師我上個月是借方余額,這個月所以把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸回來,減免稅那個上個月是平的,這次我做了借方?jīng)_紅貸方?jīng)_紅就都減少了,讓老師費(fèi)心了,就是一開始沖錯了。
2019-07-04 18:57
減免稅這個你做了為了沖什么,我不明白借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-04 19:14
老師估計(jì)你不知道之前做的,之前我們那的會計(jì)是做的借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅7676.24她做多了其中有一部分當(dāng)時(shí)代開專用發(fā)票的稅是2909.71.所以我要沖回來,是這樣的老師
2019-07-04 19:58
老師之后就是那個會計(jì)記的又是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅2909.71,貸營業(yè)外收入2909.71,當(dāng)時(shí)雖然這樣記得賬,但是2909.71交稅了,所以也記了一筆應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2909.71,貸銀行存款2909.71,相當(dāng)于應(yīng)交稅費(fèi)借方余額為2909.71了,所以我是分別沖的
2019-07-04 20:01
那你的銀行存款還是做了兩次沒沖
沖應(yīng)該是借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi)吧
2019-07-04 20:07
之后就是那個會計(jì)記的又是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅7676.24,貸營業(yè)外收入7676.24,當(dāng)時(shí)雖然這樣記得賬,但是2909.71交稅了,所以也記了一筆應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2909.71,貸銀行存款2909.71,相當(dāng)于應(yīng)交稅費(fèi)借方余額為2909.71了,所以我是分別沖的,之前上邊的數(shù)給您寫錯了
2019-07-04 20:10
老師我銀行就正常走了一筆賬,我就是得把營業(yè)外收入沖回來2909.71,把減免稅沖回來2909.71,應(yīng)交增值稅那塊之前借方,在走個貸方,找平,是這樣的,銀行就走了一次
這個就是我沖回來的之前銀行就走了一筆賬。
2019-07-04 20:13
我先給你寫下完整的分錄,要不還是不明白,借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅7676.24-2909.71這個對吧然后代開專票借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2909.71這個也對是吧交稅和減免分別,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2909.71,貸銀存借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅7676.24-2909.71,貸營業(yè)外收入這個是不是你是小規(guī)模只有一個科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,其他的用不到
2019-07-04 20:27
老師你寫的是沒錯,但是一開始收的現(xiàn)金,交稅用的銀行存款,老師你看看這張圖我沖的就是之前怎么走的用紅字給沖回來
2019-07-04 20:32
左邊得對,右邊的第一個也對右邊第二個不做,就平了
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老師我想問下之前做的減免稅分錄多做了,需要沖回來,但是感覺減免稅不對了,請老師看下分錄對不對,不對怎么改。
答: 是多減免了是吧 可以的
老師問下我這樣做對嗎?能不做減免稅的這步分錄嗎?
答: 可以的,這個目前沒有統(tǒng)一口徑,你可以按實(shí)際需要交去計(jì)提,做繳納分錄
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
減免稅的金額怎么做分錄呀
答: 是啥情況的減免稅可以說下么
減免稅怎么做分錄?
討論
減免稅一般是在什么情況下需要做分錄的?
稅控盒280的分錄是怎么做的 減免稅
12月的稅額應(yīng)該做減免稅分錄,忘做了,現(xiàn)在怎么補(bǔ)做呢
稅務(wù)上的減免稅要怎么寫分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
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2019-07-04 16:44
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2019-07-04 16:46
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2019-07-04 16:48
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2019-07-04 18:57
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2019-07-04 19:58
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2019-07-04 20:01
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2019-07-04 20:01
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2019-07-04 20:07
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2019-07-04 20:10
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2019-07-04 20:10
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2019-07-04 20:13
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2019-07-04 20:27
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2019-07-04 20:32