
我有一張去年11月的費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么弄啊必須要入賬沖銷其他應(yīng)收款
答: 你好 走以前年度損益調(diào)整來做的 你可以**看看我之前給你的分錄
老師,公司員工2019年借款做其他應(yīng)收款一張三,2020.6月拿回費(fèi)用發(fā)票,是公司的關(guān)聯(lián)公司代付,請(qǐng)問怎么做帳?
答: 你好 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師,沒有發(fā)票的運(yùn)費(fèi),怎么記賬,是入賬費(fèi)用,還是掛其他應(yīng)收款,一直掛著呢
答: 你好,如果是個(gè)人或者低于500元一下,可以不用發(fā)票直接記費(fèi)用,錢已經(jīng)付可以直接入費(fèi)用,就是在匯算清繳前如果不能拿到票,稅務(wù)上會(huì)納稅調(diào)整。


A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師(中級(jí)、注會(huì)) 追問
2019-07-04 16:47
A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師(中級(jí)、注會(huì)) 追問
2019-07-04 16:48
meizi老師 解答
2019-07-04 17:10
A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師(中級(jí)、注會(huì)) 追問
2019-07-04 17:28
meizi老師 解答
2019-07-04 17:45