購書,5月借了一筆購書款3000,1000元是我單位付款,2000是為下屬單位墊付款,6月報銷發(fā)票開了3000元,下屬單位交墊付款2000元 可以這樣做分錄嗎 借款時:借:其他應收款~借款1000 借:其他應收款~墊付款2000 貸:銀行存款3000 報銷時: 借: 管理費用1000 貸:其他應收款~借款 下屬單位交墊付款: 借:銀行存款2000 貸:其他應收款~墊付款2000
俊逸的耳機
于2019-07-03 20:22 發(fā)布 ??982次瀏覽
- 送心意
木易楊老師
職稱: 中級會計師
2019-07-03 21:01
員工借款時:
借:其他應收款--員工 3000 貸:銀行存款 3000
報銷時:(用途如果是管理部門使用)
借:管理費用 1000 其他應收款--單位 2000 貸:其他應收款---員工 3000
收到款項,借:銀行存款 2000 貸:其他應收款--單位 2000
相關問題討論

拿發(fā)票直接來報銷的,可以不用通過其他應收款。
2020-07-03 13:30:26

員工借款時:
借:其他應收款--員工 3000 貸:銀行存款 3000
報銷時:(用途如果是管理部門使用)
借:管理費用 1000 其他應收款--單位 2000 貸:其他應收款---員工 3000
收到款項,借:銀行存款 2000 貸:其他應收款--單位 2000
2019-07-03 21:01:16

你后期的分錄做錯了,這錢應該是從公司收的,不是你們的費用,這些發(fā)票也不是你們的發(fā)票
2018-12-17 10:56:55

您好,這樣做也可以的,其他應收款怎么不對啊?
2018-07-28 16:43:10

對,做到的話就是這么做的。
2022-04-14 16:31:05
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