
請問年底外審審計期間把一年內(nèi)到期的長期待攤都調(diào)整到了預(yù)付賬款,例如某一項長期待攤剩余24個月,那么外審調(diào)整12個月放在預(yù)付賬款,我想問那么我將在19年每月從預(yù)付賬款中分?jǐn)偟焦芾碣M用中,長期待攤科目就不用分?jǐn)偭耍?/p>
答: 是的,同學(xué),你調(diào)整到預(yù)付賬款,通過預(yù)付賬款分?jǐn)?
老師 我們1月份預(yù)付電費,但是會計用的科目是管理費用,實際應(yīng)該是預(yù)付賬款,管理費用科目已經(jīng)結(jié)平了,現(xiàn)在要怎么更正?
答: 你好!可以直接做一筆跟當(dāng)時入管理費用一樣的紅字憑證。重新做正確的分錄即可。本月結(jié)束,管理費用一樣會結(jié)轉(zhuǎn)平。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:2018年12月有個業(yè)務(wù)入錯科目了,正確應(yīng)該入到預(yù)付賬款科目借方;但工作失誤,直接入了管理費用科目借方;這個錯賬在2019賬務(wù)如何進(jìn)行更正呢?
答: 您好,通過以前年度損益著手科目調(diào)整回來。
敏兒 追問
2019-07-03 17:12
QQ老師 解答
2019-07-03 17:18
敏兒 追問
2019-07-03 17:28
QQ老師 解答
2019-07-03 17:36
敏兒 追問
2019-07-03 17:38
QQ老師 解答
2019-07-03 17:40
敏兒 追問
2019-07-03 17:42