
我交了增值稅,我交的增值稅做成 應(yīng)交稅金-已交增值稅 5490 貸銀行存款5490 開票了再確認(rèn)收入。報(bào)稅時(shí)未開票收入那里填負(fù)數(shù)沖減可以這樣做嗎?
答: 你好,是什么業(yè)務(wù)?如果前期確認(rèn)了未開票收入 才可以這樣填,沒有不可以
老師:小規(guī)模納稅人,本月確認(rèn)收入時(shí):1.如果去稅局發(fā)票,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(應(yīng)交稅金),貸:銀行存款;2.如果是企業(yè)自己開票,則確認(rèn)收入時(shí),借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,次月繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
答: 小規(guī)模 沒有應(yīng)交增值稅明細(xì)科目 但是軟件預(yù)先設(shè)置了 我的建議是 收入時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 繳納時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
某企業(yè)預(yù)繳下月的增值稅,其賬務(wù)處理正確的是()。A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款預(yù)繳下月增值稅,選項(xiàng)C是不是要改成:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅
答: 您好對(duì)的,是這個(gè)意思的

