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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-02 11:27

您好
可以把進貨先暫估入賬
借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款——暫估應付賬款

會計小白_ph705621 追問

2019-07-02 11:44

等發票來了做
借:庫存商品 
應交稅費-應交增值稅進項
貸:應付賬款/銀行存款

bamboo老師 解答

2019-07-02 11:45

發票來了
借:應付賬款——暫估應付賬款
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應付賬款等

會計小白_ph705621 追問

2019-07-02 11:48

沒看懂,是不是先把暫估入賬的做紅字分錄
借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款——暫估應付賬款

bamboo老師 解答

2019-07-02 11:51

不需要 
就按我寫的做分錄就好了 
借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款——暫估應付賬款
借:應付賬款——暫估應付賬款
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應付賬款等

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你可以將購入的波羅蜜作為原材料,計入原材料科目,然后將加工后的果包作為庫存商品入庫,這樣就沒問題了
2019-10-14 09:59:05
您好 可以把進貨先暫估入賬 借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款——暫估應付賬款
2019-07-02 11:27:24
你好是的,這樣是虧損的
2020-07-08 13:29:26
按你們實際做就可以這個,咋會賬面庫存大,你這個銷項稅額大于進項稅額,你多交稅,實際銷售沒有做收入?賬上沒有結轉成本?
2020-06-18 18:11:22
理清關系:庫存商品的賬面出庫正常是按所開發票結轉進成本. 庫存虛高要么是有未開票銷售,要么是以往成本結轉有誤. 如果是結轉有誤,補轉就是. 如果是有未開票銷售: 1、如果你的下家不計較開票數量問題,那么可以用5樓的方法,進行薄利多開,攤平庫存; 2、補開發票; 3、想辦法盤虧報損.
2020-05-29 16:02:16
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