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雨露
于2019-07-01 11:29 發布 ??1212次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-07-01 11:29
你好,不交稅不抵減,所以不計提
雨露 追問
2019-07-01 11:40
老師是不是收到交稅的時分錄借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益
徐阿富老師 解答
2019-07-01 11:51
你好,是的,繳稅的時候這樣分錄對的
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老師,增值稅加計抵減一定要在當期進項稅額確認計提嗎?不計提可以嗎?
答: 你好! 當期不計提也可以的
你好,請問生活性服務類企業進項稅額10%加計扣除, 當月不用交增值稅,進項加計額要計提嗎?
答: 你好,不交稅不抵減,所以不計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果先計提增值稅進項稅額 那轉出時這部分稅額是沒有計入費用的 該如何處理呢?這樣不會形成滯留票嗎?
答: 你好!你轉出就是為了把它計入費用。 不會形成滯留票的
5.2019年11月11日, A 公司外購設備買價100萬元,增值稅進項稅額13萬元,預計使用年限為5年,預計凈殘值為0.4萬元,采用年數總和法計提折舊。
討論
老師,加計抵減10%和15%進項稅額的政策,以前沒計提的,在首次適用政策的時候,怎么把以前應提未提的進項稅額一次性做抵減呢??
老師這是我2019.12計提的,現在要沖會的話,有進項稅額,進項稅額也一起沖回?進項稅額怎么處理阿
今個月計提進項稅額是加10%嗎?
老師請問,公司的增值稅和進項稅從來沒計提過,現在打算計提要怎么做
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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雨露 追問
2019-07-01 11:40
徐阿富老師 解答
2019-07-01 11:51