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一片葉子
于2019-07-01 08:48 發布 ??1263次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-07-01 08:52
那你暫不處理。你直接收到地票時再入賬。確認為應付,然后掛靠 商結賬時,你用應付賬款對沖。
一片葉子 追問
2019-07-01 09:49
老師:付材料是對公轉賬,付款時先掛應付賬款,收到票時再沖減應付嗎?怎樣處理合適,能具體點嗎?
陳詩晗老師 解答
2019-07-01 10:17
如果沒有收到發票。款項不是你付的你就不做處理。但如果是你支付的,你作為預付賬款處理
2019-07-01 10:22
老師:建筑業預收不準掛賬,預付款沒有要求嗎?
2019-07-01 10:24
預付 這塊兒沒有要求的因為預付是提前支付的,他是按實際完工進度來確認成本的。
2019-07-01 10:56
好的,謝謝了
2019-07-01 10:57
不客氣,祝你工作愉快
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2019-07-01 09:49
陳詩晗老師 解答
2019-07-01 10:17
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2019-07-01 10:24
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