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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-29 13:48

你好 需要走以前年度損益調整科目來紅沖的  不能直接沖銷的

花小蘼 追問

2019-06-29 14:04

具體分錄怎么做?

meizi老師 解答

2019-06-29 14:08

去年分錄怎么做的 才好給分錄

花小蘼 追問

2019-06-29 14:16

去年的分錄是這樣的借:其他貨幣資金   借:財務費用—手續費   貸:營業外收入

meizi老師 解答

2019-06-29 16:10

先紅沖  借其他貨幣資金 負數 以前年度損益調整負數 貸以前年度損益調整負數   然后正常做收入分錄:借其他貨幣資金 以前年度損益調整 貸以前年度損益調整  應交稅費-應交增值稅  借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款  然后沖多交的企業所得稅  借應交稅費-應交企業所得稅 貸以前年度損益調整  然后把以前年度損益調整的余額轉未分配利潤里面去

花小蘼 追問

2019-06-29 16:22

我們公司去年的年報已經報完了,還有我們這個金額很小,就幾百塊錢,而且我們公司屬于小規模,沒達到繳納增值稅的標準,利潤也一直是負數,所以也沒繳納過企業所得稅,這種是不是屬于非資產負債表日后是事項中的非重大差錯?

meizi老師 解答

2019-06-29 16:46

你好 金額很小的話 你就不走以前年度損益調整來做 我以為你貨款金額很大
那就直接沖掉之前分錄 把營業外收入沖了 按實際主營業務收入來交增值稅就行 小額的話可以的

花小蘼 追問

2019-06-29 16:47

跨年的也可以直接沖嗎?

meizi老師 解答

2019-06-29 16:56

嗯 你非重大差異的話 你就直接紅沖處理 不然你就要走以前年度損益調整來做了 你實際是上年多交了企業所得稅,少交了增值稅 你要挨著調整也麻煩 你不是說金額小的話 你就直接紅沖吧

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相關問題討論
你好 需要走以前年度損益調整科目來紅沖的 不能直接沖銷的
2019-06-29 13:48:21
你好! 是的 按規定,需要體現應交增值稅的
2019-09-14 21:00:55
營業收入=主營業務收入+其他業務收入,不包括營業外收入
2020-03-06 17:25:50
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
你好,這個如果是你們主營業務的話,就進入到主營業務收入里面。
2021-09-30 15:29:57
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