
老師,問一下我們讓第三方做了一個項目,給他打了1000塊錢的費用款,后來退給我們500,一開始做的是,管理費用1000,銀行存款1000,發票也是這個金額,后來退回給我們500這個發票以及會計分錄怎么處理呢
答: 退回500的是什么款項?
管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調整銀行存款?
答: 借;相關科目 貸;以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結轉期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方沖抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。


簡單、 追問
2019-06-27 16:07
簡單、 追問
2019-06-27 16:27
Kim 解答
2019-06-27 17:15