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心靜
于2019-06-27 11:24 發布 ??1728次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-06-27 11:32
你是指的贈品 進價為0.不對。贈品 應該是和實際 購買的數量分攤其購貨價格
心靜 追問
2019-06-27 11:35
老 師,我們做的內賬,按實際進價和售來核算時,而這月我們沒有從這供應商進貨,供應商為了反饋老客戶贈與我們的商品,這樣應怎樣做賬呢
陳詩晗老師 解答
2019-06-27 11:38
那你直接按0元購進處理了。內賬就不影響了。直接是收入 500 成本0
2019-06-27 11:40
但老師,我們的內賬也是按售價金額核算成本的,是不是應該借:庫存商品(進價)500,貸:應付賬款0,商品進銷差價500,這樣嗎,然后月底來結轉商品進銷差價這個科目,沖減主營成本?
2019-06-27 14:10
如果你是進銷差價,你的處理就是這樣的。
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2019-06-27 11:35
陳詩晗老師 解答
2019-06-27 11:38
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2019-06-27 14:10