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莼
于2019-06-27 10:02 發布 ??1251次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-06-27 10:02
誤差可調整到營業外收支
莼 追問
2019-06-27 10:57
現在是未交增值稅掛到負數0.01
2019-06-27 11:06
分錄是?
還有老師,跨年度繳納印花稅的分錄是?
文文老師 解答
2019-06-27 12:33
借:營業外支出 貸:應交稅費-未交增值稅 0.01跨年度繳納印花稅 借:未分配利潤 貸:銀行存款
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免增值稅的,收入均開的收據,未開據過增值稅發票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
答: 是應該按實際銷售額申報
申報增值稅(小規模納稅人)的數據是只申報增值稅的數據,還是申報所有收入的金額
答: 這個一般申報是開發票的,具體需要看你這個啥情況,所有收入這個指的啥,有哪些
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,我想問下增值稅免稅的發票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發票上的金額申報收入嗎?
答: 你好 是的 按照發票上的價稅合計欄 申報
討論
國稅網上申報:小規模裝飾公司,按季申報,二季度收入開票金額合計40800,不含稅收入39611.65,免征增值稅額1188.35,增值稅納稅申報表,附列資料表,增值稅免稅申報明細表,怎么填寫
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
小規模納稅人申報附加稅是按增值稅收入額申報還是本期免稅額申報
增值稅申報完提示增值稅收入額為11800。以前直接觸發0申報的。現在附加稅怎么報啊
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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莼 追問
2019-06-27 10:57
莼 追問
2019-06-27 11:06
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2019-06-27 11:06
文文老師 解答
2019-06-27 12:33