
老師,我們銷售貨物給客戶1200,給他返點72實際只收他1128元,這個怎么做會計分錄
答: 借:銀行存款(或 庫存現金)1128 借:壞賬準備72 貸:應收賬款1200 對于1200元的應收賬款需要做收入處理 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品
今天銷售幾輛車貨款是8000元,核減上月返利4300元,實際收到貨款3700元。會計分錄怎么做?
答: 你好,借 銀行存款 3700銷售費用 4300 貸 資產處置損益 8000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我要付別人226900的貨款,20W是承兌。26900是電匯,實際我付了別人50W承兌,他們找回30W承兌 。這個會計分錄我要怎么做
答: 你好, 借:應收票據 30萬 應付賬款 226900 貸:應收票據 50萬 銀行存款 26900


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2019-06-26 15:23
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2019-06-26 15:27
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