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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-06-24 14:10

你好 計入待認證進項稅 認證后轉進項稅額

eheo 追問

2019-06-24 15:02

老師好,您指的“認證進項稅”,是在通用稅務數據采集軟件上采集信息后?還是將采集軟件生成的文件上傳后?還是確認稽核結果通知書后?到底是哪一步?謝謝!

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 15:05

你好 就是在采集軟件上采集信息后 實際就是你可以抵扣這個進項稅了

eheo 追問

2019-06-24 15:39

我在網上看到稽核結果通知書上有這樣寫像:“你單位應于 2019年3月申報抵扣進項稅額,否則不予抵扣”,意思是要在3月申報期內抵扣進項稅額,4月或5月申報期就不能抵扣了嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 15:42

你好 有這樣的提示就是3月需要申報抵扣 沒有銷項的話 可以作為留底稅額

eheo 追問

2019-06-24 16:07

交進口增值稅時,做分錄借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額  貸:銀行存款。    有銷項稅時,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額  貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額。      那如果沒有銷項稅的當月,這個作為留底稅額,需要做分錄嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 16:12

你好 當月直接認證了 就直接 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款 作為留底稅額 再做一步 借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額

eheo 追問

2019-06-24 17:03

等到后面有銷項稅的月份,就把進項稅轉出來,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額    貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  ,對嗎?謝謝!

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 17:04

你好 不用轉了 留底稅額就反映在轉出未交增值稅上

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你好,是一樣的,說法不同而已
2017-10-13 08:34:17
你好,是用進口增值稅專用繳款書的金額入賬,然后把關稅計入進口貨物成本?
2020-10-29 13:04:55
你好,關稅記入進口貨物的成本,增值稅需要錄入電子稅務局比對通過可以抵扣的
2019-07-24 16:38:43
你好 借;庫存商品等科目(不含稅價款+關稅) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2019-09-19 16:20:43
借;庫存商品等科目 應交稅費 (進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-01-31 10:21:15
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