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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2019-06-20 21:41

您好,同學,很高興為您解答!
 借管理費用-福利費
貸 銀行存款
專票不可抵扣
如果您對我的解答滿意,請給我5星好評哦!
謝謝您!祝您生活愉快!
 (*^__^*)

微雨£如期 追問

2019-06-20 21:42

是直接用發票總金額入賬嗎

微雨£如期 追問

2019-06-20 21:43

不用通過應付職工薪酬轉嗎?

曉宇老師 解答

2019-06-20 21:45

通過應付職工薪酬轉,用發票總金額入賬。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借原材料 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,和正數發票一樣,把金額改為負數就可以了
2017-05-05 09:35:30
你好:分錄為 借:原材料 5 應交稅費-應交增值稅-進項稅0.65 貸:應付賬款 5.65 借:應收賬款 113 貸:主營業務收入 100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅13
2022-11-03 10:30:24
你好 借:管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
2021-08-04 09:26:10
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