老師我想問一下,就我們單位是建安企業,就是現在是在外地預交企業所得稅,然后到這個機構所在地開發票,我想咨詢一下就是。如果這個預交稅金這塊兒。跟開發票,如果跨年的話,這塊兒允許不允許。
Designer@陳
于2019-06-20 14:07 發布 ??831次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-06-20 14:09
您好,稅務局有規定預繳最遲6個月內要完成
相關問題討論

您好,稅務局有規定預繳最遲6個月內要完成
2019-06-20 14:09:38

您好
應納稅所得額=利潤+納稅調整增加額-納稅調整減少額利潤=主營業務收入-主營業業務成本-主營業業務稅金及附加+其他業務收入-其他業務支出-營業費用-管理費用-財務費用+投資收益+營業外收入-營業外支出
應交所得稅=應納稅所得額×適用所得稅稅率
建筑施工企業一般納稅人只在工程所在地國家稅務局按照工程結算價預繳2%(一般計稅項目)或3%(簡易計稅項目)的增值稅,和向工程所在地國家稅務局或地方稅務局按照工程結算價預繳0.2%的企業所得稅,剩下的增值稅和企業所得稅向建筑施工企業機構所在地繳納。
2020-03-17 09:24:27

你好!這個沒有規定必須按多少。
2017-10-11 16:13:36

借:應交稅費貸:銀行存款
2017-07-10 10:56:57

你好!
預交時
借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款
2019-04-07 10:22:04
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Designer@陳 追問
2019-06-20 14:17
樸老師 解答
2019-06-20 14:32