
老師,我們通過銀行存款付商業(yè)車險4546.07,對方有1010元是返點,通過私賬打到老板賬戶,對方開具發(fā)票3826.07,我需要怎么進行外賬的賬務(wù)處理?
答: 您好 備注欄的車船稅一起入賬 3826.07+720=4546.07
老師好 我們本月收到貨款 我能不能先不進行賬務(wù)處理 等給他們開發(fā)票時再做銀行存款行增加嗎
答: 如果你的開票也再當(dāng)月 收到發(fā)票也再當(dāng)月 可以這樣做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月初貨物已經(jīng)用銀行存款付款,貨已收到,賬務(wù)處理是?月底才收到發(fā)票賬務(wù)處理是?
答: 您好,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。借庫存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估 月末,貸應(yīng)付賬款~暫估(紅字)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款


雅玲兒 追問
2019-06-20 12:22
bamboo老師 解答
2019-06-20 12:26
雅玲兒 追問
2019-06-20 12:38
bamboo老師 解答
2019-06-20 12:39