
您好,公司成立十幾年了一直沒建賬,現(xiàn)在開始建賬。比例銀行存款19年期初數(shù),做會記分錄時(shí)借記銀行存款貸記實(shí)收資本對嗎,現(xiàn)金,庫存商品,固定資產(chǎn)貸方也這么記嗎
答: 實(shí)收資本是股東投資款,和銀行存款兩個(gè)概念,建議按銀行、庫存分別入賬,資產(chǎn)和負(fù)債的差記入權(quán)益。
中途建內(nèi)賬,期初銀行存款、應(yīng)收、其他應(yīng)付、庫存商品、固定資產(chǎn)、實(shí)收資本都錄進(jìn)去了,資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么調(diào)?
答: 同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
庫存商品和固定資產(chǎn)怎么分,會計(jì)分錄什么時(shí)候?qū)憥齑嫔唐肥裁磿r(shí)候填固定資產(chǎn)
答: 一般庫存商品是用來銷售的,固定資產(chǎn)是自己用的。

