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春風
于2019-06-18 10:03 發布 ??1500次瀏覽
靖曦老師
職稱: 高級會計師,初級會計師,中級會計師
2019-06-18 10:08
你好,請明確一下您的企業性質和執行的會計制度
春風 追問
行政單
靖曦老師 解答
2019-06-18 10:26
您說的養老金是退休人員的,還是單位在職人員的社保繳納金
2019-06-18 10:27
在
2019-06-18 10:33
是在職的。
2019-06-18 11:06
那就對了,計入只用薪酬里,計提時:借:事業支出——保險費(單位負擔部分)其他應收款——保險費(個人負擔部分)貸:其他應付款——保險費(全額)交納時:借:其他應付款——保險費(全額)貸:其他應收款——保險費(個人負擔部分)銀行存款(單位負擔金額)
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調整以前年度,其他應付款—社保借方余額會計分錄做和摘要怎么寫
答: 你好 因為什么原因調整的?
老師,你好,去年12月份用財政撥付的款支付養老金,今年1月份做賬會計分錄是:借:以前年度盈余調整,貸方科目是銀存,還是財政應返還額度,或其他應付款。謝了。
答: 你好,請明確一下您的企業性質和執行的會計制度
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,以前年度其他應付款工資有剩余金額,現在想把賬調平,調賬分錄怎么做
答: 你要分析這筆款是什么原因造成的?
以前年度多記了其他應付款,現在想要調整可以么?怎么做分錄?
討論
新舊政府會計制度銜接,我把原賬的財政撥款結轉加暫收款減暫付款后得出的金額作為了新賬的期初余額,那比如2019年支付以前年度的一筆其他應付款,財務會計借記“其他應付款”貸記“財政撥款收入”,那預算會計借記“財政撥款結轉—年初余額調整”貸記“財政撥款預算收入”,請問這么做賬是對的嗎?
以前年度其他應付款登記錯誤,可以用負數紅字調賬嗎
老師公司不欠個人部分保險,都已繳清,可是其他應付款個人保險貸方掛著賬120000萬,這是以前年度出現的問題,應該怎么調賬。
以前年度的其他應付款掛賬掛多了怎么處理
靖曦老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
★ 4.91 解題: 7064 個
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春風 追問
2019-06-18 10:08
靖曦老師 解答
2019-06-18 10:26
春風 追問
2019-06-18 10:27
春風 追問
2019-06-18 10:33
靖曦老師 解答
2019-06-18 11:06