
我公司購買5000的預付款,實際支付4500,我該如何做賬
答: 剩下不需要付款么,做營業外收入/營業外支出
老師你好!請教一下我公司購買月餅收到普票1800元實際付款1797元怎么做賬?
答: 您好 借:管理費用——福利費 1800 貸:應付職工薪酬-福利費 1800 借:應付職工薪酬-福利費 1800 管理費用-福利費 -3 貸:庫存現金 1797
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
旅游公司辦證進行中,需要辦理穩評報告,穩評報告的預付款怎么做賬?實際支付后怎么做賬
答: 你好 借預付賬款貸銀行存款 發票來了做借主營業務成本 貸預付賬款 如果還沒取得收入計入管理費用-開辦費

